Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-888.882 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-888.882 €
48,99%
550.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
550.000 €
30,31%
-234.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-234.950 €
12,95%
97.950 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
97.950 €
5,40%
-25.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-25.000 €
1,38%
-17.661 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17.661 €
0,97%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 647.950 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.166.493 € |
20: Verwaltungsergebnis | -518.543 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -518.543 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -518.543 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -518.543 € |